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§三做好对账和结账工作(第3页)

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结账在月末、季末、年末进行。

通过结账,可以总结某一会计期间的经营活动情况,考核经营成果,分清上下期的会计记录,并据以编制会计报表。

结账的目的通常是为了总结一定时期的财务状况和经营成果,因此结账工作一般是在会计期末进行的,可以分为月结、季结和年结。

结账主要采用划线法,即期末结出各账户的本期发生额和期末余额后,加划线标记,并将期末余额结转至下期。

划线的具体方法在月结、季结、年结时有所不同。

(1)月结

月底应办理月结。

在各账户本月份最后一笔记录下面划一通栏红线,表示本月结束。

然后,在红线下结算出本月发生额和月末余额。

如果没有余额,在余额栏内注明“平”

字或“0”

符号。

同时,在“摘要”

栏注明“本月合计”

或“×月份发生额及余额”

字样,然后在下面再划一通栏红线,表示完成月结。

(2)季结

季末应办理季结。

办理季结,应在各账户本季度最后一个月的月结下面(需按月结出累计发生额的,应在“本季累计”

下面)划一通栏红线,表示本季结束;然后,在红线下结算出本季发生额和季末余额,并在摘要栏内注明“第×季度发生额及余额”

或“本季合计”

字样;最后,再在本摘要栏下面划一通栏红线,表示完成季结工作。

(3)年结

除了正常办理月结、季结外,在第四个季度下结出全年的发生额和余额,并在摘要栏注明“本年累计”

,然后在年结栏下面划双红线,以表示年度的结账工作结束。

年度终了,还要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏内注明“结转下年”

字样。

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