畅想小说网

§四管理费用吃掉公司不少利润(第2页)

天才一秒记住【畅想小说网】地址:http://www.cxtra.net

企业费用开支计划留有弹性,并根据实施情况做出调整。

原则上,各项费用开支不得超出年初预算的额度。

(2)审批权限及程序

计划内的企业办公费用开支应遵循如下审批程序(见图7-3):

凡企业计划外开支,一律报总经理审批。

(3)日常办公用品费控制

办公用品购买实行季度申报制。

每个部门将所需的日常办公用品,于每季初前填写《办公用品购买申报单》交行政管理部,由行政管理部汇总,报财务部、总经理审核批准后统一购买,发放时要进行登记。

各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买。

一定价位以下的办公用品,应由行政管理部经理批准。

超过一定价位的办公用品,应由分管副总批准。

对于印刷费用、图书资料费用、维修费用及其他行政管理费用的控制也应按此规定进行。

办公费用一律凭完备的《办公用品购买申报单》及上述图7-3的相关手续办理。

4.管理费用控制重点之二:差旅费

企业的差旅费用少则数十万元多则几十亿元,已经成为企业财务报表上排名前三位的可控支出。

但企业差旅费用的管理还停留在原始阶段,从票据的核查、审批到报销,占用的人力、时间成本还未纳入到企业管理效率的考核范畴。

(1)传统的差旅费管理制度

传统的关于差旅费的管理,重点主要在于差旅补助管理和报销流程方面。

差旅费用补助方面,目前较为流行的做法是实行包干制,比如市外出差,每人出差补助为300元天(包食宿)。

往返交通费按实报销,但不得乘坐出租车(特殊情况除外)。

出差天数按实际出差在外的天数计算,上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地并住宿的,可享受全天补助。

在报销流程方面,一般规定公司员工出差返回后应在三个工作日内报账,报销程序与图7-2所示类似,报销人员应先从财务处领取差旅费报销单,将各种票据按时间顺序及财务规定粘贴在报销单背面,然后由各主管部门经理审签和公司财务部门审核,并送交总经理审批,最后交由出纳人员核对后,方可报销。

所有报销票据必须是合法、有效的发票。

特殊情况下,购买货物金额较小,不能取得合法、有效的发票,需开有效的收据。

所有发票或收据的报销,必须将原始票据粘贴整齐,时间、地点明确,业务内容完整,金额计算正确,大小写相符,字迹清晰可认,签章齐全,合法、有效。

本章未完,请点击下一章继续阅读!若浏览器显示没有新章节了,请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单,退出阅读模式即可,谢谢!

如遇章节错误,请点击报错(无需登陆)

新书推荐

战耀星空神诡世界修仙从制符开始光明纪元左道倾天今天也没变成玩偶呢我真是反派BOSS无敌召唤之最强人皇圣墟太古御龙诀我在民国当道士星际:炎黄崛起离婚后,陆总他悔不当初焚天龙皇神医娘亲帅炸了择天记武炼巅峰第一狂少神医毒妃不好惹离婚后前妻成了债主穿越后,我和夫君一起重生了荒火战争我的玄幻模拟器夜夜生香超凡黎明斗罗大陆